創業板上市公司智立方4月21日發布《關于部分募投項目延期的公告》,同時公告稱,將使用部分超募資金永久補充流動資金。
《經濟參考報》記者注意到,這已是智立方上市近三年來第二次延期IPO募投項目。具體來看,近三年來,智立方已將補充流動資金項目外的募投項目全部延期,其中,“自動化設備產能提升項目”的預定可使用狀態日期從最早的2024年7月調整為2027年7月,延期3年。此外,上市以來,智立方以凈利潤為代表的主要業績指標持續下滑,公司2024年的扣非歸母凈利潤僅相當于上市前一年(即2021年)的約三成。
募投項目兩度延期 招股書曾稱“亟需”投入
公開資料顯示,智立方成立于2011年,2022年7月11日登陸創業板,是一家專注于工業自動化設備的研發、生產、銷售及相關技術服務的高新技術企業,產品包括工業自動化設備、自動化設備配件及相關技術服務。公司前五名客戶為蘋果公司、立訊精密、鴻海集團、華燦光電、普瑞姆集團等全球知名企業。
根據招股書,智立方IPO擬募資60044.40萬元,資金用途為“自動化設備產能提升項目”(擬使用27356.50萬元)、“研發中心升級項目”(擬使用14687.90萬元)以及“補充流動資金項目”(擬使用18000.00萬元)。截至2024年12月31日,上述募投項目累計投入金額分別為19116.44萬元、9691.19萬元、18000.00萬元,投資進度分別為69.88%、65.98%、100.00%;募集資金使用比例為76.12%。
根據4月21日公告,智立方稱,公司基于審慎性原則,結合當前募投項目實際進展情況,在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下,擬將“自動化設備產能提升項目”和“研發中心升級項目”兩個募投項目的預定可使用狀態日期從2025年7月調整為2027年7月,即延期兩年。
關于延期原因,智立方稱,因受到外部宏觀環境、行業內部環境變化及整體工程進度不及預期等因素的影響,募投項目實施進度放緩,預計無法在計劃時間內完成建設。
記者注意到,這并非智立方首次延期IPO募投項目。一年前的2024年4月24日,智立方公告,擬將“自動化設備產能提升項目”的預定可使用狀態日期從2024年7月調整為2025年7月。此次,在距離上述項目建成期限僅剩3個月的時點上,智立方再次對項目延期。而智立方在2022年的招股書中稱:“亟需通過募集資金投入保證與業務規模相匹配的生產能力及研發優勢,實現經營規模的跨越式發展”。
潘悅 制圖
超募資金分三次永久補流 現金管理活動頻繁
盡管智立方募投項目的實施進度放緩,但公司閑置的募集資金卻并不“閑置”。
4月21日,智立方在發布募投項目延期公告的同時,還發布了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。智立方稱,公司擬使用2000萬元超募資金永久補充流動資金,占超募資金總額的29.87%,用于與主營業務相關的生產經營活動。
事實上,智立方上市發行股份1023.5691萬股,發行價格為72.33元/股,其實際募資總額為74034.75萬元,扣除發行費用后募資凈額為66739.91萬元,超募6695.51萬元。公司過往公告顯示,此前的2022年8月16日、2023年9月29日,智立方已兩次公告分別將2000萬元超募資金永久補充流動資金。
此外,《經濟參考報》記者注意到,智立方的現金管理活動頻繁。智立方的IPO募集資金于2022年7月5日劃至公司指定賬戶,2022年8月18日,智立方公告稱,擬使用額度不超過4億元(含本數)的閑置募集資金(含超募資金)和不超過2億元(含本數)的自有資金進行現金管理,投資品種為“安全性高、流動性好、期限不超過12個月的投資產品或結構性存款類現金管理產品”。此后,2023年12月8日、2024年8月29日,智立方分別公告使用閑置募集資金(含超募資金)和自有資金進行現金管理。
截至2024年12月31日,智立方使用閑置募集資金進行現金管理的金額為1.40億元。不過,經多次增加后,其使用閑置自有資金進行現金管理的額度已高達7億元。
上市后業績“變臉” 扣非凈利潤持續下滑
智立方在招股書中稱,公司募投項目及募集資金的使用均與公司的主營業務發展密切相關,針對生產能力及技術實力兩項核心能力指標實施。募投項目實施后,公司生產能力將得到明顯提升,產能及技術研發將進一步增強,公司規模將進一步提升。
而仔細對比研究智立方上市前后業績表現不難發現,現實與理想之間存在巨大反差——智立方上市當年和次年即2022年和2023年,公司營收、凈利潤均出現下滑,2024年,其凈利潤進一步下滑。縱觀近六年財報,智立方凈利潤整體呈“倒V型”的走勢。
據招股書披露,2019年、2020年、2021年,智立方的營業收入分別為28208.27萬元、35344.73萬元、54852.00萬元,扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8842.19萬元、9584.34萬元、11175.44萬元,營收和凈利潤都處于持續增長態勢。
而智立方上市以來的年報顯示,2022年、2023年、2024年,公司分別實現營業收入50819.54萬元、42738.67萬元、55460.53萬元,同比分別下降7.35%、下降15.90%、增長29.77%;實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤分別為10798.71萬元、5090.06萬元、3444.94萬元,同比持續下降,分別下降3.37%、下降52.86%、下降32.32%。計算下來,單從扣非歸母凈利潤來看,智立方2024年的這一指標僅相當于2021年的30.83%。
在2024年年報中,智立方在分析主營業務時稱,公司以技術創新、模式創新、業態創新為基礎,以戰略指標和業績考核為導向,深度融合產品、技術與戰略性新興產業發展,努力克服宏觀經濟下行、消費電子行業周期性波動引發的下游產業需求收縮、半導體與核心器件研發投入加大等因素。報告期內,公司已采取的具體措施包括:穩定合作關系,鞏固公司核心競爭力;以市場發展趨勢為導向,持續優化新賽道新產品新工藝;加強研發投入,提高產品市場競爭力。